發(fā)布時間:2023-09-17 瀏覽:1612次
為進一步加強對企業(yè)內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),積極推進集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)。9月15日下午,集團公司開展內(nèi)部審計專題培訓(xùn)會。會議由集團公司黨委委員、副總經(jīng)理彭凱主持,集團公司內(nèi)審合規(guī)部負責(zé)人鄧月芳主講,集團公司全體職工及各子公司相關(guān)人員共計90余人參加培訓(xùn)。
培訓(xùn)以“內(nèi)部審計相關(guān)知識及常見問題”為主題,對審計內(nèi)容做了詳細的介紹,從內(nèi)部審計的背景、內(nèi)部審計工作的特點、目標(biāo)及常見問題等幾個方面闡述了企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要性以及內(nèi)審工作的總體目標(biāo)和具體目標(biāo),并結(jié)合審計實例“以案說審”。
本次培訓(xùn)多角度為參訓(xùn)人員提供了內(nèi)審實務(wù)中必備的理論知識。大家紛紛表示收獲很大,對指導(dǎo)今后的內(nèi)部審計工作和提高財務(wù)管理水平有很大幫助,在下一步工作中切實將學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為工作實踐,促進集團整體審計質(zhì)量和審計效率的全面提高。 (來源:人力資源部)